Evaluación de gestión por dependencias - UAEOS 2017
Este informe presenta el cierre del plan de acción de las coordinaciones para la vigencia 2017 y una recopilación de los hallazgos evidenciados en las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno durante la nombrada vigencia, con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en la circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden nacional y territorial.
Documentos
Auditoria Gestión juridica.pdf806.15 KB
Comunicación y Prensa.pdf450.43 KB
Gestión del Conocimiento.pdf490.5 KB
Gestión Financiera.pdf601.52 KB
Gestión Humana.pdf634.75 KB
Gestión Informatica.pdf559.67 KB
GPYP GME GSM 2017.pdf375.13 KB